大家好!今天让小编来大家介绍下关于用友T3软件操作方法即注意事项_用友T3有个会计分录连续几个月做错怎么修改的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.用友T3软件操作方法即注意事项2.用友T3 有个会计分录连续几个月做错 怎么修改
用友T3软件操作方法即注意事项
用友T3软件操作方法即注意事项2017
你知道用友T3软件操作方法是怎样的吗?你知道使用用友T3软件时应该注意什么吗?下面是我为大家带来的用友T3软件操作方法即注意事项,欢迎阅读。
一、软件安装后权限设置
用友软件默认有四个虚拟操作员,用来对演示账套进行操作,分别是admin、demo、system和ufsoft。其中admin是系统管理员,具有最高的权限,所有操作人员的权限全部由它进行授权。所以企业应该先对该管理员设立新的密码,并由单人保管。其他操作员只能对演示账套起作用,故不需要做改动。
二、建立账套的操作流程
打开?系统管理点击?注册在用户名下选择?admin确定?点击?账套点击?建立?输入企业新的账套号码输入企业简称?下一步?根据实际情况选择有无外币核算等,建议全部选中?选择编码级次,注意根据情况输入编码,此选项以后可以更改?创建账套成功。
用友财务通最多可以设置999套财务账,每个账套号码是唯一的。首先,进行系统初始化。其次,根据实际情况设置会计科目、结算方式、凭证类型;
三、增加操作员与授权
在建立新的账套前,应该先将本公司的使用该软件的人员添加到操作员里面,并授予相应的权限。
添加操作员的程序:打开?系统管理点击?注册在用户名下选择?admin确定?点击?权限选择?操作员增加?输入操作员名称、口令?退出
对增加的操作员怎样授权:?选择?权限选择账套号?选择?增加选择左面的模块? 在右面选择详细权限。
如果全部选择的话,只需要在账套主管前面的方框中打挑。
四、添加二级科目的操作方法
在填制凭证的过程中,发现需要增加新的会计科目或者是增加明细核算科目,可以在会计科目下按?F2?健,选择所要增加的会计科目,点击增加,添加后确定即可。
需要注意的是在开始录入凭证前,必须将明细科目录入进去,例如:待摊费用科目下设保险费明细科目,如果当初在待摊费用下已经输入金额,则不能在该科目下添加科目,只能删除所有跟待摊费用科目有关的凭证后,才能添加新的`明细科目。为了避免出现这种麻烦,最好提前在需要进行明细核算的一级科目下加设二级科目。
五、如何使用快捷方式
F2:在系统的任何地方点击,起到参照的功能;
F3:在执行调用常用凭证、常用摘要操作时,起到选入常用凭证、常用摘要的功能;
F5:在执行填制凭证时,起到保存并增加一张凭证的功能;
F9在系统各处使用时,起到计算器的功能;
F11在制单的时候,起到返算外币汇率的功能;
F12:在执行审核凭证时,起到审核凭证的作用;
?=?:在制单时,起到计算借贷方差额的功能;
Ctrl+I:在系统各处操作时,起到增加记录得功能。
熟练掌握这些快捷方式,可以让你的工作更加快捷
六、做账操作步骤
用友T3有着自己的一套记账流程。
传统流程如下:
填制记账凭证?审核记账凭证?记账?月末转账?审核?记账?月末结账结账。
新版流程如下:
先在总账-设置-选项-左下角未审核的凭证允许记账点上对号
填制记账凭证?月末转账?记账?月末结账结账。
七、如果上月未做结账处理,能否录入下个月的凭证
答:可以
当在下月初的时候因为上一个月凭证未处理完,而下个月的凭证比较多,您可以在填制凭证的时候,在制单日期中输入下个月份的日期,则填制的凭证会自动成为下个月的凭证。
八、在年度内怎么修改已经记账的凭证
您在记手工账的时候,如果发现当月的凭证记录错误,或者在结账的时候发现漏登账本的时候,你可以采用红字更正等办法。
但是使用软件记账怎么样修改凭证呢?
如果您编制的凭证还没有审核,那么你可以直接找到错误凭证进行删除或者修改,如果已经审核的凭证您需要先撤销审核,如果已经记账的凭证您需要先反记账。
九、怎样反记账和反结账
为了记账的方便,体现电脑记账的优势,用友软件设置了反记账和反结账的功能。
反结账操作流程:总账系统?月末结账?选择反结账的月份(反结账只能从最近的月份开始)?同时按?Ctrl+Shift+F6?(注:如果同时按?Ctrl+Shift+F6?没有反映,请检查一下电脑上是否有?FN?建)?输入密码?确定。
反记账操作流程:总账?凭证?恢复记账前状态注:如果没有恢复记账前状态,请点击期末?对账?同时Ctrl+H然后在去凭证里就有了?选XX月初?确定
十、新建账套如何删除
您可能在使用软件的过程中,建立了一些试用账套,当你在进行注册操作时,总要在几个账套中进行选择,给工作带来了麻烦。
删除多余账套的步骤:系统管理?注册?选择?admin账套?备份?选择您要删除的账套号,同时在?删除此账套?处打挑?确定?选择备份文件夹?确定。
4、期末处理反结供应链?存货核算?业务核算?期末处理?已期末处理仓库?全选?确认。
注:反结期末处理时。登陆日期为当月最后一天。
5、库存管理反结账供应链?库存管理?业务处理?月末结账?取消结账。
6、销售管理反结账供应链?销售管理?业务?销售月末结账?取消结账。
;用友T3 有个会计分录连续几个月做错 怎么修改
不知道你说什么
是这样的,你需要改帐套号是要把帐套做备份,备份文件时2个文件,一个是1kb的文件,这个用记事本打开。把所有涉及到帐套号的地方都修改成新的数值
例如以前是001
想改成002
就把记事本中所有001都换成002
,然后保存,在系统管理面把修改的文件恢复进软件就可以了。软件是认出来记事本文件的、
希望能帮到你
修改前先备份好账套,然后依次将月份反结账,再依次将凭证反记账,如果凭证没有审核,再到填制凭证界面找到相应凭证修改后保存。
反结账步骤:
1.点击月末结账,选中需要取消结账的月份;
2.同时按“CTRL+shift+F6”(如果键盘上有Fn键,可以同时按“CTRL+shift+F6+Fn”,是一样的效果);
3.输入登录操作员的密码,确定即可。
反记账步骤:
1.点击最上面一行菜单栏的总账——期末——对账;
2.在对账界面,同时按ctrl+h两个键,系统提示恢复记账前功能状态已被激活然后点击确定;
3.然后点击最上面的进入上方菜单总账——凭证——恢复记账前状态,然后选择恢复方式最近一次记账前状态或月初状态,点击确定;
4.此时系统会提示要输入口令,口令是账套主管登录软件的密码,有则输入后点确认,没有密码直接点击确定。