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增值税申报表跨月更正需要带什么
1、去大厅更正申报需要携带一下资料:纳税申报表,在国税网站下载或者到税局柜台领取;资产负债表、利润表;CA证书带上;企业公章、办税人员身份证原件和复印件、营业执照复印件。
2、可以更正,需要去大厅更正。带着正确的申报表,营业执照,公章,去大厅更正即可。
3、法律主观:增值税跨年了可以更正申报,但比较麻烦。一般纳税人申报有误,重新制作正确的申报表后携带盖公章的纸质申请表(包括所有附表)、《纳税申报表情况说明》以及电子申报数据,到主管税务机关办税服务厅申请更正申报。
4、增值税纳税申报表跨月可以进行更正吗?照例零申报,担心被列入税局重点监控对象,给企业带来税收风险。现在需要修改为有税额的申报。
5、公司变更办税员到国税局办理需要带的资料有:需变更的办税人员身份证复印件。财务章或单位公章和法人章。发票领购薄,税控盘。需填写变更税务登记表。
增值税申报表填错了如何修改?
增值税申报表的更正方法在同一申报期内,纳税人在提交申报后发现需要补充申报或需要更正申报错误的,如果未清缴则,可通过申报单废功能作废原有申报,然后重新申报;如果已经清缴,纳税人可以通过申报错误更正功能进行更正。
增值税申报表填报错了是能修改的。如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报。
增值税申报表填写错误后,该如何处理?如果是网上进行申报的,报税人只要上传了数据,就无法再进行修改,但是可以到税务局申请办理更正申报数据企业所得税纳税申报表填错申请修改,但是一般只能修改2-3次。
增值税纳税申报表填错了的补救方法: 如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报; 超出申报期的,去税务局修改申报表; 税款上划不足的,不交差额及滞纳金;税款上划多出的,在下期交税时抵顶。
打开电子税务局,点击税费申报及缴纳。点击更正申报。点击往期可更正的列表。在征收项目栏次选择增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)。点击更正,即可修改报错了的已缴款的增值税申报表。
增值税纳税申报表填错了,怎么补救
1、到主管税务机关办税服务厅申请更正申报。【小规模纳税人申报有误的处理——更正申报】小规模纳税人增值税申报有误,需要重新填写正确的申报表,到主管税务机关服务厅进行更正申报。
2、增值税申报表填写错误后,该如何处理?如果是网上进行申报的,报税人只要上传了数据,就无法再进行修改,但是可以到税务局申请办理更正申报数据企业所得税纳税申报表填错申请修改,但是一般只能修改2-3次。
3、登录电子税务局(客户申报端)。选择“增值税”模块。选择“更正申报”。点击“更正申报”,选择需更正的所属时期,点击“确定”。进入更正填报界面,点击“编辑”按钮,更正相应的申报表并保存。