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用友u8行政单位年终结账步骤?
1,U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账。如果需要添加会计期间,可以点击基础设置-基础信息-会计期间-增加。
2,以新年度登录账套,然后点击业务工作-财务会计-总账-期初-期初余额,点击开账
3,开账成功后,再点击结转,结转完成后弹出结转界面,点击确定,结转上年数据
4,结转完成后,弹出结转报告
用友u8期末如何结转成本到利润?
对应结转是把一个科目的期末余额对应结转到另外的一个或多个科目中。
例子:会计人员在日常核算中,把企业的全部折旧费都归入了“管理费用”下的“折旧费”明细科目中,这样“管理费用—折旧费”本期余额为100元,后来确认企业的折旧费应该在“制造费用”、“营业费用”、“管理费用”中按照5:2:3的比例分配。
操作步骤:
1.期末——转账定义——对应结转,弹出“对应结转设置”对话框。点击“增加”按钮,进行相应的设置。
2.点击“转账生成”,选择“对应结转”,“全选”全部的转入科目。 注意事项:
1.结转系数合计不要求必须等于1;若同一凭证的结转系数之和为1,则最后一笔结转金额为转出科目余额减当前凭证已转出的余额。
2.本功能只能结转一个科目的期末余额。
转出科目在生成的转账凭证上,会在该科目的科目性质相反的方向反映。
如本例中,管理费用是个“支出”科目,即借方科目,在转账凭证上,从贷方转出。
如果“管理费用”科目在结转前,是个贷方余额,则生成的转账凭证上,管理费用科目显示贷方红字。
3.转出科目和转入科目的辅助核算必须一致(同时设置,或者同时不设置,如设置,必须设置一样的辅助核算。)。
4.如转出科目和转入科目都设置为“部门”辅助核算,则转出辅助项只能一个部门,转入辅助项可不相同(可以选择不同的部门)。
转出辅助项与转入辅助项也可不相同。
5.转出科目和转入科目也可以输入一级科目,但要求科目结构必须一致(所谓科目结构一致:是说科目的下级级次必须一样,并且每一级中的明细科目数应该一致。)。会自动完成对应明细科目的结转。
用友u8年终结账流程?
用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开账
3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了
拓展资料:最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。
用友U8年末结转的操作?
用U8友软件年度结转操作步骤用友软件年度结转操作步骤 :;
1、U8 10.0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——>基础信息——会计期间——>增加。;
2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——>期初余额——>点击开账;
3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了;拓展资料:最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。
用友U8系统的月末结转流程是怎样的啊?
全部手工录入的凭证记账完毕后
1、固定资产计提
2、月末结转-自定义结转(一般包括计提工资、摊销费用、结转税费、结转成本等)、审核、记账
3、月末结转-期间损益结转、审核、记账
4、固定资产结账
5、工资结账
6、月末结账
7、出报表