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金蝶KIS商贸标准版怎么反过账和反结账?
1、我们点击到金蝶的主页,我的KIS-点击下方的“应用中心”-点击“添加服务”。
2、在跳出来的界面中,点击“推荐”-“推荐应用”-在反过账下面点击添加。
3、此时再回到“我的KIS”应用中心主页面,这是就可以看到“反过账”这个工具了。
4、此时,我们点击到“账务处理”--“凭证过账”选项。
5、这时就没有跳出不能反过账的字样了,直接点击下方的开始过账。
6、然后跳出凭证在过账的字样,过账完成后会告知你一共过了多少张凭证,点击关闭就可以了。
金蝶专业版先反结账还是先反过账?
金蝶专业版需要先反结帐再反过账;
因为会计账目录入完成之后,先审核,再过账,然后结账,所以一旦结账之后发现账目有误,所以需要先反结帐,再反过账 ,再进行修改。
金蝶3软件如何反核销,反过账?
功能说明 在金蝶KIS专业版中,已经核销的凭证如果需要进行反过账,必须先进行反核销的操作。 请按下列步骤操作:
1、单击【账务处理】→【往来核销】;
2、依次选中【会计科目】、【核算项目】、【核销日期】、【业务日期】、【核销人】等信息,单击【确定】按钮,打开【往来核销】窗口;
3、选中需要反核销的记录,单击工具栏上的【反核销】按钮。
金蝶财务软件一般的反过账和反结账怎么操作?
1、反结账操作方法:打开软件后,直接同时按Ctrl+F12,如果没有设置口令,直接点击“完成”即可。
2、反过账操作方法:同时按下Ctrl+F11,出现反过账界面。3、如果凭证没有审核,反过账完毕即可修改或删除;如果凭证已审核,则需反审核后再修改,操作步骤如下: a. 由过滤条件直接进入会计分录序时簿 b. 进入会计分录序时簿后找到工具栏上的“编辑”按键并点击,下拉出菜单,然后找到“成批销章”按键,该按键即为反审核按键,反审核凭证后即可对凭证进行修改。金蝶里过账之后发现错误了怎么办?
1、运行金蝶财务软件,输入用户名、密码、选择帐套,点击【登录】;
2、点击【登录】后,进入财务软件的主界面,点击页面左边的【账务处理】;
3、点击页面左边的【账务处理】后,点击【期末结账】;点击期末结账不是要把本期的帐结掉,而是要把上月的账务进行反结账;我们可以先看一下财务软件的右下角,账务日期是:2021年1月份,上月的账目就是2020年12月份了;
4、点击【期末结账】后,页面会弹出【期末结账】的对话框,选择【问反结账】,之后,点击【开始】;
5、点击【开始】后,页面会弹出提示:是否确定要反结账,点击【是】;